點擊數(shù):197發(fā)布時間:2012-09-29
9月19日,聚仁堂集團財務審計部在江西優(yōu)奇科技有限公司二樓會議室組織召開了財審制度研討會,會議由集團財務審計部主持,由集團下屬各公司、院校財務負責人和集團財務審計部人員參加。
此次會議主要是對財務審計部新制定的集團財務管理體系、財務管理制度、會計核算管理制度、財務人員垂直管理機制、財務人員激勵機制、會計基礎工作規(guī)范、財務人員崗位責任等制度進行研討和修改。旨在加強集團財務管理,規(guī)范集團財務行為,讓財務工作更好地為企業(yè)的管理服務。會上大家積極發(fā)言,暢談感想,提出工作中的問題的看法,相互交流,共同探討對加強集團財務管理的意見和建議。尤其是對財務人員的框架建設、人事管理、績效考核,財務制度建設、信息共享、咨詢培訓、觀摩交流,以及財務系統(tǒng)完善報賬流程、執(zhí)行統(tǒng)一標準和規(guī)范流程的方式方法等方面提出了自己的看法和很好的建議。
會議結束前,財務審計部作了總結性的發(fā)言,表示集團財務審計部將充分考慮和吸收大家所提出的意見和建議,不斷完善集團財務各項工作,為各下屬單位的發(fā)展做好財務服務工作。同時對財務人員做了四點要求:一是不要評論與工作無關的事;二是工作交流要用積極的語言,禁用負面言語,不要抱怨,不要議論別人的工作,不要對別人的工作進行評判;三是要提高自身的職業(yè)素養(yǎng),保守企業(yè)的商業(yè)秘密(包括產(chǎn)品的配方,生產(chǎn)工藝,銷售政策,招生政策,財務核算方式等等);四是凡是涉及財務數(shù)據(jù)的報表或材料一律不能通過網(wǎng)上傳送。之后財務審計部與參會人員對接了在年底前的工作內(nèi)容:一是將統(tǒng)一全集團的報賬粘貼單;二是各下屬單位完善各自的相關具體的財務制度(比如產(chǎn)品成本核算制度、水電管理制度、招生費用管理制度、期間費用控制制度等);三是根據(jù)集團制定的會計職責制定各崗位具體職責,并以崗位職責作為考核依據(jù)(要求10月底完成);四是擬實行財務分析制度,各單位在10月底先報一個財務分析指標表給財務審計部;五是集團內(nèi)部企業(yè)之間有內(nèi)部往來賬的單位,要做好對賬平賬工作,從現(xiàn)在起不能再產(chǎn)生新的內(nèi)部往來賬;六是各單位要作好全年的年終核算準備工作;七是著手組織2013年的年度目標計劃,績效考核,預算工作。
(集團財務審計部)